2016年度
连城县纪委监察局部门预算说明
按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年预算说明如下:
一、部门主要职责
连城县纪委、连城县监察局主要职责是:
(一)主管全县党的纪律检查工作。
(二)主管全县行政监察工作。
(三)负责检查并处理县直机关各部门、各乡(镇)党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,按有关条例或规定,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
(四)发展调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡(镇)人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监督对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
(五)负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,指导有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员的遵守纪律的教育工作,表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。
(六)指导有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法,为政清廉,对忠于职守、清正廉洁、政绩突出的工作人员,提出表彰奖励的建议。
(七)调查全县党组织和党员遵纪守法情况,研究党风、党纪中的有关问题,拟定相应党纪条规和政策规定。
(八)调查监察对象遵纪守法情况,研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性问题,起草行政监察工作的地方性法规和政策规定,并负责监督实施;了解县政府各部门和各乡(镇)人民政府制定有关政策、法规情况,对其违法国家法律和有损国家利益的条款,提出修改、补充的建议;变更或撤销下级行政监察机构不适应的决定和规定。
(九)履行县政府纠正行业不正之风办公室职责,指导全县纠正行业不正之风工作,并做好督促检查。
(十)指导县直各部门、单位以及各乡(镇)党委、人民政府做好纪检、监察干部的管理工作。审核各乡(镇)、县直有关部门、企事业单位纪委(纪检组)领导班子和监察室领导干部人选,负责县纪委、县监察局派驻各部门的纪检组、监察室的领导干部职务的任免,负责纪检、监察系统干部的培训工作。
(十一)承办县委、县政府和上级纪检、监察部门授权和交办的其他事项。
二、部门基本情况
中共连城县纪委、连城县监察局机关内设办公室、党风政风监督室、宣教室等9个职能股,案件监督管理中心为本单位下属股级事业单位。列入部门决算编制范围的情况如下:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
中共连城县纪委、连城县监察局 |
一般公共预算财政 |
39 |
31 |
三、部门主要工作
2016年工作的总体要求是:全面贯彻党的十八大和十八届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照上级纪委全会部署,保持坚强政治定力,坚持全面从严治党、依规治党,忠诚履行党章赋予的职责,把纪律和规矩挺在前面,聚焦监督执纪问责,深化标本兼治,创新体制机制,强化党内监督,持之以恒落实中央八项规定精神,坚持不懈纠正不良习气、树立清风正气,坚定不移惩治腐败,下大力气解决群众身边的不正之风和腐败问题,建设忠诚干净担当的纪检监察队伍,不断把党风廉政建设和反腐败工作引向深入。
(一)切实加强纪律建设。严明政治纪律,确保政令畅通。加强党内监督,捍卫党规党纪。把握“四种形态”,完善监督方式。
(二)层层夯实“两个责任”。强化主体责任落实。加大责任追究力度。
(三)驰而不息纠正“四风”。持之以恒落实中央八项规定精神。坚持不懈纠正不良习气树立清风正气。坚决惩治侵害群众利益问题。
(四)持续保持高压态势。突出纪律审查重点。转变纪律审查方式。严格审查工作纪律。
(五)锻造监督执纪“铁军”。深化纪检体制改革。全力建设过硬队伍。
四、2016预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年我委收入预算为380.84万元,其中,当年财政拨款收入380.84万元。其中:预算拨款补助380.84万元,罚没收入30.4万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016度公共财政拨款预算支出380.84万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)人员经费(科目)193.34万元。主要用于人员经费支出。
(二)公用经费(科目)73.6万元。主要用于公用经费支出。
(三)专项经费(科目)113.9万元。主要用于预留大要案经费及办案点日常管理及设施维护等支出。
六、“三公经费”财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款支出20.18万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.2万元,公务用车运行费15.98万元。同比节约2.82万元,下降12.26%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算0万元。
(二)公务接待费
2016年预算安排4.2万元。主要用于上级纪委调研、会议、检查等接待支出,同比节约2万元,下降32.26%,下降的原因为一是严格按标准接待,二是严格限制陪同人数,三是厉行节约,反对浪费。
(三)公务用车购置及运行费
年末公务用车保有量5辆,2016预算安排15.98万元。其中: 公务用车运行维护费15.98万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险、过桥过路费等方面支出,同比节约0.82万元,下降4.88%,下降的原因为一是对车辆使用实行严格的审批制度,二是对车辆的管理更加科学化。